為加強企業(yè)內部控制與監(jiān)督,全面提升管理質量,切實落實企業(yè)各項制度有效執(zhí)行,防范經營風險。根據(jù)歐亞商業(yè)連鎖審字 [2022] 第16號通知要求,歐亞商業(yè)連鎖四平區(qū)總經理姜輝立即安排部署開展內部審計工作,并成立內部審計工作小組,姜總擔任組長,丁立榮等副總擔任副組長,各部室部長擔任組員,在2022年11月至 2023年2月末之間全面落實四平區(qū)全業(yè)態(tài)庫存、各商場部門工作流程、檔案管理、財務事項、應收款項、資產管理等內審工作,審計人員根據(jù)審計情況如實記錄和反映內審結果,按時完成內審報告。
不以規(guī)矩無以成方圓。內部審計工作是對企業(yè)發(fā)展的一種有效的監(jiān)督和控制,能提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)建立更為科學、先進的現(xiàn)代企業(yè)制度,有助于企業(yè)經濟的健康發(fā)展。